Questor Pequenas Empresas

Versão 2.0.19.0 publicada em 30/11/2017

Notas de versão


CT-e

CT-e - Emissão de CT-E OS - Anulação de Valores

Ajustamos a emissão de anulação do CT-e O.S. Acessar o menu CT-e - Emissão de CT-E OS implantemos a opção em TIPO DO CT-E "2 - Anulação de Valores (entrada)".
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Ajustamos a emissão de anulação do CT-e O.S. Acessar o menu CT-e - Emissão de CT-E OS implantemos a opção em TIPO DO CT-E "2 - Anulação de Valores (entrada)".

CT-e - Emissão de CT-E OS - Substituto do CT-e OS

Implementamos a opção Substituto do CT-e OS Anulado permitindo a emissão CT-e O.S de substituição dos CT-e O.S anulado anteriormente.
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Implementamos a opção Substituto do CT-e OS Anulado permitindo a emissão CT-e O.S de substituição dos CT-e O.S anulado anteriormente.

CT-e - Emissão de CT-E / CT-E OS

Ajustamos a geração do grupo autXML, levando fixo o CNPJ da ANTT e do Contador se informado no cadastro de empresa.
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Ajustamos a geração do grupo autXML, levando fixo o CNPJ da ANTT e do Contador se informado no cadastro de empresa.

Estoque

Estoque - Cadastros - NCM/NBS

Implementamos a opção de ajuste nas tabelas NCM/NBS para quando a mesma não for carregada executar a rotina que irá atualizar as tabelas. Para atualizar o NCM/NBS acessar o Menu - Estoque - Cadastros - NCM/NBS opção REPROCESSAR, aguardar o processo ser finalizado.
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Implementamos a opção de ajuste nas tabelas NCM/NBS para quando a mesma não for carregada executar a rotina que irá atualizar as tabelas. Para atualizar o NCM/NBS acessar o Menu - Estoque - Cadastros - NCM/NBS opção REPROCESSAR, aguardar o processo ser finalizado.

Faturamento

Faturamento - Emissão de NF-e / NFS-e - ICMS ST Retido Anteriormente

Implementamos a geração dos dados de vBCSTRet e vICMSSTRet na NF-e. Para utilizar a rotina, é necessário configurar a natureza de estoque, campo "GERAR ICMS ST RETIDO ANTERIORMENTE", gerando então os dados de ICMS Retido Anteriormente nas respectivas tags do XML da NF-e e gerando a Ver mais...
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Implementamos a geração dos dados de vBCSTRet e vICMSSTRet na NF-e. Para utilizar a rotina, é necessário configurar a natureza de estoque, campo "GERAR ICMS ST RETIDO ANTERIORMENTE", gerando então os dados de ICMS Retido Anteriormente nas respectivas tags do XML da NF-e e gerando a observação da Nota com o ICMS anterior totalizado dos itens.

Financeiro

Financeiro - Cadastros - Boletos - Arquivo Remessa

Realizamos ajustes no arquivo de remessa banco Itau - CNAB400, ajustes nas posições 161- 173 e 011 -023 atendendo layout de cobrança CNAB-400.
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Realizamos ajustes no arquivo de remessa banco Itau - CNAB400, ajustes nas posições 161- 173 e 011 -023 atendendo layout de cobrança CNAB-400.

Financeiro - Relatórios- Fluxo de Caixa Previsto

Ajustamos a exibição dos valores excluídos do fluxo de caixa previsto, com esse ajuste simplificamos o entendimento dos valores do relatório.
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Ajustamos a exibição dos valores excluídos do fluxo de caixa previsto, com esse ajuste simplificamos o entendimento dos valores do relatório.

Financeiro - Movimentos - Conciliação Financeira

Realizamos ajustes no processamento e leitura das transações financeiras, melhorando a exibição dos valores a serem conciliados.
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Realizamos ajustes no processamento e leitura das transações financeiras, melhorando a exibição dos valores a serem conciliados.

Financeiro - Relatórios - Contas a Receber

Realizamos ajustes na exibição dos títulos baixados no financeiro referente ao contas a receber.
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Realizamos ajustes na exibição dos títulos baixados no financeiro referente ao contas a receber.

Financeiro - Cadastros - Boletos

Ajustamos a linha digitável na impressão do boleto. Essa instrução tem como base o cadastro do convênio na opção MODALIDADE DE COBRANÇA podendo ser 101-Cobrança Simples Rápida COM Registro. 102- Cobrança simples SEM Registro.201- Penhor.
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Ajustamos a linha digitável na impressão do boleto. Essa instrução tem como base o cadastro do convênio na opção MODALIDADE DE COBRANÇA podendo ser 101-Cobrança Simples Rápida COM Registro. 102- Cobrança simples SEM Registro.201- Penhor.

Financeiro - Formas de Pagamento - Intervalos.

Realizamos ajustes na validação dos intervalos nas formas de pagamento. Para quando usar uma forma de pagamento sem intervalo não gere parcelas e permita o faturamento do documento eletrônico.
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Realizamos ajustes na validação dos intervalos nas formas de pagamento. Para quando usar uma forma de pagamento sem intervalo não gere parcelas e permita o faturamento do documento eletrônico.