Gestão Empresarial

Versão 23.3.1.0 publicada em 27/03/2023

Notas de versão


Cereais

Cereais (Impressão) - Validação Cadastro Usuário

Implementada a validação no módulo Cereais da configuração do usuário, Configurar Impressão ao Imprimir.
Ver menos...

Implementada a validação no módulo Cereais da configuração do usuário, Configurar Impressão ao Imprimir.

Compras

Compras (Transferência entre Filiais) - Validação do Lote no Produto

Ajustada a validação do Lote ao inserir o produto manualmente e através da pesquisa.
Ver menos...

Ajustada a validação do Lote ao inserir o produto manualmente e através da pesquisa.

Contabilidade

Compras (Notas fiscal de Entrada) - Contabilização via Tabela Contábil VL_FRETE

Ajustada a validação da variável VL_FRETE nas rotinas de COMPRAS e VENDAS utilizando a mesma variável VL_FRETE.
Ver menos...

Ajustada a validação da variável VL_FRETE nas rotinas de COMPRAS e VENDAS utilizando a mesma variável VL_FRETE.

Estoque

Faturamento (Nota de Venda) - Validação da Grade Tributária ao lançar Itens

Ajustada a Validação da Grade Tributária ao lançar Itens na Nota Fiscal de Venda.
Ver menos...

Ajustada a Validação da Grade Tributária ao lançar Itens na Nota Fiscal de Venda.

Faturamento

Faturamento (NF Venda) - NFe referenciada nas Observações Automaticamente

Implementada a geração dos dados da NFe referenciada de forma automática ao realizar a referência das mesmas na rotina de Emissão de Notas Fiscais.
Ver menos...

Implementada a geração dos dados da NFe referenciada de forma automática ao realizar a referência das mesmas na rotina de Emissão de Notas Fiscais.

Contratos - Lançamentos Variáveis

Implementado o cadastro/vínculo dos Serviços Variáveis diretamente na rotina de Valores Variáveis dos Contratos.
Ver menos...

Implementado o cadastro/vínculo dos Serviços Variáveis diretamente na rotina de Valores Variáveis dos Contratos.

Faturamento (Faturamento Agrupado) - Envio de E-mail em Lote Solicitando Confirmação

Ajustado o envio de email pela rotina de faturamento agrupado de notas fiscais para realizar o envio de forma automática.
Ver menos...

Ajustado o envio de email pela rotina de faturamento agrupado de notas fiscais para realizar o envio de forma automática.

Faturamento (Orçamento - DAV) - Valor Total na Consulta de Orçamentos Pendentes

Ajustado o cálculo do campo Vl. Total na tela de Orçamentos Pendentes.
Ver menos...

Ajustado o cálculo do campo Vl. Total na tela de Orçamentos Pendentes.

Faturamento (Emissão NFe) - XML da NFe sem a TAG protNFe

Implementada a geração da tag protNFe nas emissões do XML pela rotina de Emissão de Notas Fiscais.
Ver menos...

Implementada a geração da tag protNFe nas emissões do XML pela rotina de Emissão de Notas Fiscais.

Faturamento (NF Venda - Simplificada) - Ajuste ao inserir item que possui Ficha Técnica

Ajustada a inserção de itens que possuem ficha técnica na rotina de emissão de notas fiscais de vendas simplificadas.
Ver menos...

Ajustada a inserção de itens que possuem ficha técnica na rotina de emissão de notas fiscais de vendas simplificadas.

Faturamento (NFS-e) - Erro usuário e senha emissão NFS-e TECNOSPEED

Efetuado Manutenção nas Configurações NFSe, agora Empresarial vai enviar corretamente os dados de: Chave/Login de Acesso NFSe e Senha, estes dados correspondem aos dados de Autenticação prefeitura da API Tecnospeed
Ver menos...

Efetuado Manutenção nas Configurações NFSe, agora Empresarial vai enviar corretamente os dados de: Chave/Login de Acesso NFSe e Senha, estes dados correspondem aos dados de Autenticação prefeitura da API Tecnospeed

Outras notas (Pré-Visualização) - Seguro e Frete total da Nota Fiscal quando Nota de Importação

Ajustado o calculo do campo VALOR TOTAL DA NOTA na impressão da Danfe conforme configuração do Tipo de Documento.
Ver menos...

Ajustado o calculo do campo VALOR TOTAL DA NOTA na impressão da Danfe conforme configuração do Tipo de Documento.

Nota Fiscal de Venda - Impressão Receituário Agronômico

Ajustado Erro na impressão do receituário
Ver menos...

Ajustado Erro na impressão do receituário

Faturamento (Nota Fiscal) - Duplicando Observação do Pedido

Ajustado Geração em duplicidade de Dados complementares nas notas Geradas em Outras Notas com origem a partir de um pedido
Ver menos...

Ajustado Geração em duplicidade de Dados complementares nas notas Geradas em Outras Notas com origem a partir de um pedido

Financeiro

Financeiro - Boletos Bancários - Arquivo de Retorno

Implementamos a rotina de geração de desdobramento de custo, nos módulos de importação de retorno de boleto e importação de retorno de DDA.
Ver menos...

Implementamos a rotina de geração de desdobramento de custo, nos módulos de importação de retorno de boleto e importação de retorno de DDA.

Financeiro - DDA Contas a Pagar - Exportar Remessa DDA

Implementamos a geração das informações do PIX, no módulo de geração de remessa DDA para o convênio Itaú.
Ver menos...

Implementamos a geração das informações do PIX, no módulo de geração de remessa DDA para o convênio Itaú.

Financeiro (Banco Itaú - CNAB400) - Registro Detalhe 5

Implementada a geração do Registro Detalhe E onde podem ser informados os dados de e-mail do pagador e os dados do sacador avalista conforme configuração no cadastro do convênio do boleto.
Ver menos...

Implementada a geração do Registro Detalhe E onde podem ser informados os dados de e-mail do pagador e os dados do sacador avalista conforme configuração no cadastro do convênio do boleto.

Financeiro (Baixa de Títulos) - Busca do Número do Cheque na baixa do CP

Ajustada a chamada do número do cheque conforme a pesquisa dos cheques emitidos na baixa de contas a pagar.
Ver menos...

Ajustada a chamada do número do cheque conforme a pesquisa dos cheques emitidos na baixa de contas a pagar.

Financeiro (CRESOL CNAB240) - Cálculo DV Nosso Numero

Ajustado o cálculo do DV do Nosso Número para a remessa de boletos CNAB240 do Banco Cresol conforme manual técnico.
Ver menos...

Ajustado o cálculo do DV do Nosso Número para a remessa de boletos CNAB240 do Banco Cresol conforme manual técnico.