Gestão Empresarial

Versão 22.7.1.0 publicada em 29/06/2022

Notas de versão


Compras

Compras (Nota Fiscal de Entrada) - Código de Origem do Produto

Realizado melhorias no cadastro dos produtos com Origem 8 na importação de XML
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Realizado melhorias no cadastro dos produtos com Origem 8 na importação de XML

Estoque

Geração de Orçamento Dav através da rotina de Requisições

Ajustada a geração de orçamento dav através da rotina de requisições.
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Ajustada a geração de orçamento dav através da rotina de requisições.

Mapas - Polícia Federal

Ajustada a geração do relatório mapa polícia federal, baseando sobre as movimentações dos números de série.
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Ajustada a geração do relatório mapa polícia federal, baseando sobre as movimentações dos números de série.

Faturamento

Validação Estoque Almoxarifado em Lotes

Implementado nova validação nas configurações de faturamento de "Validar Estoque de Almoxarifado em Lotes SIM/NÃO";
Quando configurada como SIM nas rotinas de faturamento ira validar o estoque dos produtos por lote e almoxarifado, validando a quantidade disponível em ambos;
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Implementado nova validação nas configurações de faturamento de "Validar Estoque de Almoxarifado em Lotes SIM/NÃO";
Quando configurada como SIM nas rotinas de faturamento ira validar o estoque dos produtos por lote e almoxarifado, validando a quantidade disponível em ambos;

Melhorias - Controle de Lote Por Item

Realizado melhorias no controle de estoque por item para obrigar informar lote quando a config é por produto
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Realizado melhorias no controle de estoque por item para obrigar informar lote quando a config é por produto

Nota Fiscal de Serviço - Forma de pagamento AVISTA

Realizado melhorias na rotina de Faturamento de NFSe para exibir o aviso quando não possuir Conta Contábil configurada: "Código da Conta Contábil de Recebimentos de Serviços à vista não Configurado no cadastro da filial".
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Realizado melhorias na rotina de Faturamento de NFSe para exibir o aviso quando não possuir Conta Contábil configurada: "Código da Conta Contábil de Recebimentos de Serviços à vista não Configurado no cadastro da filial".

Emissão de Nota Fiscal de Venda - Validar calibre do armamento

Implementamos uma rotina na qual irá realizar a validação do calibre do armamento na emissão da venda.
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Implementamos uma rotina na qual irá realizar a validação do calibre do armamento na emissão da venda.

Faturamento (Relatórios) - Pedidos por Status

Realizado melhorias nos relatórios de pedidos por Status
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Realizado melhorias nos relatórios de pedidos por Status

Emissão de Nota Fiscal de Venda - Autorização de Desconto

Adequamos a rotina de autorização de desconto, na Emissão de Nota Fiscal de Venda.
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Adequamos a rotina de autorização de desconto, na Emissão de Nota Fiscal de Venda.

Faturamento (Nota Fiscal Venda/Outras Notas) - NR SEQUENCIAL Declaração de Compra

Implementado a geração do NR_SEQUENCIAL_ARMAMENTO nos itens de Outras NF e NFe de venda.
Os produtos configurados como munição será gerado na NFe de venda e Armas em Outras NFe.
O sequencial é único para as duas telas e por empresa.
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Implementado a geração do NR_SEQUENCIAL_ARMAMENTO nos itens de Outras NF e NFe de venda.
Os produtos configurados como munição será gerado na NFe de venda e Armas em Outras NFe.
O sequencial é único para as duas telas e por empresa.

Emissão de Orçamento DAV - Lançamento itens

Adequamos a rotina de aplicação de desconto, na tela de Orçamentos - Dav.
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Adequamos a rotina de aplicação de desconto, na tela de Orçamentos - Dav.

Financeiro

Emissão de Nota Fiscal de Venda - Autenticação de Desconto

Adequamos a rotina que faz a abertura da tela da autenticação do desconto, na Emissão de Nota Fiscal de Venda.
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Adequamos a rotina que faz a abertura da tela da autenticação do desconto, na Emissão de Nota Fiscal de Venda.

Banco Itaú - Arquivo Remessa

Ajustada a geração do arquivo remessa do banco itaú cnab 400 quando configurado para protestar.
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Ajustada a geração do arquivo remessa do banco itaú cnab 400 quando configurado para protestar.

Relatórios de Pagamentos Fornecedor - Filtro por natureza

Adequamos o funcionamento do filtro pela natureza, no relatórios de Pagamentos Fornecedor.
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Adequamos o funcionamento do filtro pela natureza, no relatórios de Pagamentos Fornecedor.

Financeiro (Baixa de Títulos) - Valor Total da Baixa

Realizado melhorias na Grid de visualização dos totais na tela de baixa de títulos;
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Realizado melhorias na Grid de visualização dos totais na tela de baixa de títulos;