Gestão Contábil

Versão 21.9.0.0 publicada em 22/09/2021

Notas de versão


Contabilidade

Históricos Contábeis - Atribuir Status Ativo/Inativo

Implementamos na rotina localizada no "Menu: Cadastros \ Históricos Contábeis \ Históricos Contábeis" o parâmetro Status. Este novo parâmetro tem como objetivo, impedir o uso de históricos já não mais utilizados no sistema, o novo parâmetro possui as seguintes opções: Ativo e Ver mais...
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Implementamos na rotina localizada no "Menu: Cadastros \ Históricos Contábeis \ Históricos Contábeis" o parâmetro Status.

Este novo parâmetro tem como objetivo, impedir o uso de históricos já não mais utilizados no sistema, o novo parâmetro possui as seguintes opções: Ativo e Inativo.

Ativo: Os históricos Ativos podem ser utilizados nas rotinas de cadastros e configurações do sistema.
Inativo: Os históricos Inativos não poderão ser utilizados em rotinas de cadastros e configuração do sistema.

Com exceção do Código de Histórico Zero, histórico padrão, os demais podem ser inativados desde que o mesmo não esteja em uso nas rotinas de cadastro e configurações. O inverso, Inativo para Ativo, também pode ser realizado.

Atribuir ao histórico o status Inativo, não impacta nos lançamentos contábeis existentes onde o mesmo já foi utilizado.

Históricos Contábeis - Ação Atualizar Históricos Contábeis

Implementamos no sistema a opção Atualizar Históricos Contábeis (Ctrl+F11) localizado na rotina "Menu: Cadastros \ Históricos Contábeis \ Históricos Contábeis", último ícone na barra de ações. Essa implementação tem como objetivo facilitar a Inativação de Históricos Contábeis, Ver mais...
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Implementamos no sistema a opção Atualizar Históricos Contábeis (Ctrl+F11) localizado na rotina "Menu: Cadastros \ Históricos Contábeis \ Históricos Contábeis", último ícone na barra de ações.

Essa implementação tem como objetivo facilitar a Inativação de Históricos Contábeis, esta nova opção fará com que o sistema percorra todos os cadastros e configurações de um determinado histórico contábil na base de dados do Gestão Contábil (exemplos: Configuração dos Zeramentos Contábeis, Históricos para Conciliação Bancária, Tabela Contábil, etc.), no qual este histórico é utilizado, verificando o código do histórico atual e substituindo o mesmo por um histórico novo, conforme informado pelo usuário nos parâmetros da rotina. Vale ressaltar que somente será possível realizar a alteração quando o Histórico Atual e o Histórico Novo, caso ambos possuir os mesmos dicionários.

Posteriormente será possível o usuário efetuar a Inativação deste respectivo Histórico Contábil.

Importante: É importante informar que esta nova opção não altera os códigos de histórico em Lançamentos Contábeis e/ou Lançamentos Contábeis Excluídos, caso o usuário tenha a intenção de alterar o histórico também nos lançamentos utilizar a rotina já existente nos utilitário de lançamentos contábeis.

Cotações das moedas - Importar cotação do Banco Central do Brasil

O servidor do Banco Central do Brasil onde são disponibilizas as Cotações de Moedas e Indexadores sofreu alterações.

Tratamos para que o sistema passe a importar corretamente as cotações e indexadores de acordo com estas novas alterações.
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O servidor do Banco Central do Brasil onde são disponibilizas as Cotações de Moedas e Indexadores sofreu alterações.

Tratamos para que o sistema passe a importar corretamente as cotações e indexadores de acordo com estas novas alterações.

Controle de Tributos

Créditos Federais - Erro pagamento via eCAC

Ajustamos a rotina de Importação de Pagamentos com DARF por meio do E-CAC, disponível em Movimentos \ Créditos \ Federais \ Pagamento com DARF. A partir desta Versão ao executar a Importação dos Dados E-CAC o sistema realizará todo o processo de navegação na página da Receita. E desta Ver mais...
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Ajustamos a rotina de Importação de Pagamentos com DARF por meio do E-CAC, disponível em Movimentos \ Créditos \ Federais \ Pagamento com DARF.

A partir desta Versão ao executar a Importação dos Dados E-CAC o sistema realizará todo o processo de navegação na página da Receita. E desta forma, importará todos os dados referente aos pagamentos dos débitos.

Fiscal

Importação de NFS-E FOZ DO IGUAÇU- PR Escolher a data da nota para importar

Importação de NFS-e - Implementação por Layout Padrão Implementamos nesta versão, dentro da rotina localizada em Arquivos \ Municipais \ Importar NFSe, nova Forma de Importação de NFSe, opção via “Layout”. Os layouts e municípios atendidos por esta nova opção, podem ser Ver mais...
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Importação de NFS-e - Implementação por Layout Padrão



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Os layouts e municípios atendidos por esta nova opção, podem ser consultados e atualizados dentro da rotina localizada em Arquivos \ Municipais \ Configurações de Layouts NFS-e.
A atualização e inclusão de novos layouts pode ser feita através do botão Baixar Layouts da Questor (Shift + Ctrl + T).

Importação de notas de serviços município de Caçapava

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Os layouts e municípios atendidos por esta nova opção, podem ser consultados e atualizados dentro da rotina localizada em Arquivos \ Municipais \ Configurações de Layouts NFS-e.
A atualização e inclusão de novos layouts pode ser feita através do botão Baixar Layouts da Questor (Shift + Ctrl + T).

Importação NFS-e Município de Pindamonhangaba

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A atualização e inclusão de novos layouts pode ser feita através do botão Baixar Layouts da Questor (Shift + Ctrl + T).

Importação NFS-e Município Porto Alegre

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Importar NFS-e Município de Resende

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Importação NFSE - Sistema Específico Curitiba/PR

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Os layouts e municípios atendidos por esta nova opção, podem ser consultados e atualizados dentro da rotina localizada em Arquivos \ Municipais \ Configurações de Layouts NFS-e.
A atualização e inclusão de novos layouts pode ser feita através do botão Baixar Layouts da Questor (Shift + Ctrl + T).

Importação NFSe - Sistema PRODATA - Município Morrinhos/GO

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Importação NFSe - Importar XML em Lote Sistema Pronim Município Marau -RS

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A atualização e inclusão de novos layouts pode ser feita através do botão Baixar Layouts da Questor (Shift + Ctrl + T).

Importar NFSe - Sistema Pública - Caçador/SC com Retenção de ISS e Desconto Incondicionado

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Os layouts e municípios atendidos por esta nova opção, podem ser consultados e atualizados dentro da rotina localizada em Arquivos \ Municipais \ Configurações de Layouts NFS-e.
A atualização e inclusão de novos layouts pode ser feita através do botão Baixar Layouts da Questor (Shift + Ctrl + T).

EFD Contribuições - Proporção dos Valores Excluídos da Base de Cálculo do PIS e COFINS

Aperfeiçoamos a rotina Ajustes da Base de Cálculo da Contribuição Apurada, localizada no Menu Impostos \ Federais \ EFD Contribuições. A partir desta Versão o usuário definirá sobre qual Receita e qual CST deve incidir o Ajuste que está sendo cadastrado. As alterações foram: * Ver mais...
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Aperfeiçoamos a rotina Ajustes da Base de Cálculo da Contribuição Apurada, localizada no Menu Impostos \ Federais \ EFD Contribuições. A partir desta Versão o usuário definirá sobre qual Receita e qual CST deve incidir o Ajuste que está sendo cadastrado. As alterações foram:

* Retiramos da tela de Optantes pelo EFD Contribuições o campo Receitas Enquadradas na Proporção da Exclusão da Base de Cálculo e incluímos na rotina de Ajustes da Base de Cálculo da Contribuição Apurada o campo Incidência do Ajuste - Receita com as seguintes opções: Todas as Receitas, Receitas Incidentes ao ISS e Receitas Incidentes ao ICMS;
* Incluímos o campo Incidência do Ajuste - CST com as opções CST 01, CST 02 e Todas as CSTs na rotina Ajustes da Base de Cálculo da Contribuição Apurada;
* Incluímos uma nova coluna no Demonstrativo EFD Contribuições, na aba Ajustes da Base de Cálculo do PIS e COFINS para demonstrar o Indicador da Receita utilizado pelo usuário no lançamento do ajuste.

Com estas alterações centralizamos as informações sobre o ajuste em uma só tela, além de permitir a aplicabilidade dos ajustes e suas proporcionalidades conforme a necessidade do usuário.

Mais informações sobre as regras aplicadas na rotina Ajustes da Base de Cálculo da Contribuição Apurada podem ser acessadas no Ajuda (F1) da rotina e também pelo link: https://docs.questor.com.br/docs/fiscal/ajustes_bc_apurada_pis_cofins

Simples Nacional - Exigibilidade Suspensa

Implementamos uma nova rotina para realização de configuração específica para empresas que utilizam a exigibilidade suspensa em algum tributo dentro do Simples Nacional. A nova rotina está disponível no Menu: Impostos / Federais / Simples Nacional / Configuração Exigibilidade Ver mais...
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Implementamos uma nova rotina para realização de configuração específica para empresas que utilizam a exigibilidade suspensa em algum tributo dentro do Simples Nacional.

A nova rotina está disponível no Menu: Impostos / Federais / Simples Nacional / Configuração Exigibilidade Suspensa.

Essa tela será utilizada para configurar por operação fiscal qual imposto terá exigibilidade suspensa.

A partir desse cadastro, o sistema levará o imposto no demonstrativo zerado com a informação ao lado do tipo de receita, informando que nela existe exigibilidade suspensa em algum dos tributos.

Também, dentro da declaração do PGDAS-D o sistema levará automaticamente as informações da exigibilidade suspensa conforme configurado nesta nova rotina. Desta forma, os valores apresentados no demonstrativo do sistema e os declarados no PGDAS-D estarão idênticos e de acordo com a necessidade da empresa.

Importação NFSE - Município de Miracatu/SP - Sistema Cecam

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Importação de NFS-e - Implementação por Layout Padrão



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Importação de NFE - Niteroi/RJ - ABRASF versão 2.03

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Importação de NFS-e - Implementação por Layout Padrão

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Importação NFSE Embu das Artes SP

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Importação NFSE - Município Senador Canedo/GO

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Importação NFSe - Município Sarandi/RS

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Importação NFSE - Município de Matias Barbosa/MG

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Os layouts e municípios atendidos por esta nova opção, podem ser consultados e atualizados dentro da rotina localizada em Arquivos \ Municipais \ Configurações de Layouts NFS-e.
A atualização e inclusão de novos layouts pode ser feita através do botão Baixar Layouts da Questor (Shift + Ctrl + T).

Importação NFSE - Município de Araquari/SC - Tipo de Processamento

Importação de NFS-e - Implementação por Layout Padrão Implementamos nesta versão, dentro da rotina localizada em Arquivos \ Municipais \ Importar NFSe, nova Forma de Importação de NFSe, opção via “Layout”. Os layouts e municípios atendidos por esta nova opção, podem ser Ver mais...
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Os layouts e municípios atendidos por esta nova opção, podem ser consultados e atualizados dentro da rotina localizada em Arquivos \ Municipais \ Configurações de Layouts NFS-e.
A atualização e inclusão de novos layouts pode ser feita através do botão Baixar Layouts da Questor (Shift + Ctrl + T).

Importação NFSE - Município de Lorena/SP

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Importação de NFS-e - Implementação por Layout Padrão



Implementamos nesta versão, dentro da rotina localizada em Arquivos \ Municipais \ Importar NFSe, nova Forma de Importação de NFSe, opção via “Layout”.

Os layouts e municípios atendidos por esta nova opção, podem ser consultados e atualizados dentro da rotina localizada em Arquivos \ Municipais \ Configurações de Layouts NFS-e.
A atualização e inclusão de novos layouts pode ser feita através do botão Baixar Layouts da Questor (Shift + Ctrl + T).

Livro Registro de Saídas - Divergência valor ST Com Operação 11407

Ajustamos para que os valores lançados na Operação 11407 - ICMS Substituição Tributária - Pagamentos antecipados, sejam desconsiderados no Livro Registro de Saídas da rotina Relatórios \ Fiscais \ Livros (Gráfico), ficando de acordo com os valores constantes no Relatório de Substituição Ver mais...
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Ajustamos para que os valores lançados na Operação 11407 - ICMS Substituição Tributária - Pagamentos antecipados, sejam desconsiderados no Livro Registro de Saídas da rotina Relatórios \ Fiscais \ Livros (Gráfico), ficando de acordo com os valores constantes no Relatório de Substituição Tributária da rotina Relatórios \ Totais \ Substituição Tributária \TotalSub.

Importação NFS-e - Anápolis - GO - Tomados

Importação de NFS-e - Implementação por Layout Padrão Implementamos nesta versão, dentro da rotina localizada em Arquivos \ Municipais \ Importar NFSe, nova Forma de Importação de NFSe, opção via “Layout”. Os layouts e municípios atendidos por esta nova opção, podem ser Ver mais...
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Importação de NFS-e - Implementação por Layout Padrão



Implementamos nesta versão, dentro da rotina localizada em Arquivos \ Municipais \ Importar NFSe, nova Forma de Importação de NFSe, opção via “Layout”.

Os layouts e municípios atendidos por esta nova opção, podem ser consultados e atualizados dentro da rotina localizada em Arquivos \ Municipais \ Configurações de Layouts NFS-e.
A atualização e inclusão de novos layouts pode ser feita através do botão Baixar Layouts da Questor (Shift + Ctrl + T).

Simples Nacional - Auditoria na Apuração

Nesta Versão foram adicionadas três novas auditorias no Menu: Utilitários / Auditoria / Auditoria Dados Fiscais - Dentro da aba: OUTRAS, são elas: 1) Naturezas de Operação sem Operação Fiscal Configurada no Simples Nacional Funcionará para empresas que tem a opção do Simples Ver mais...
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Nesta Versão foram adicionadas três novas auditorias no Menu: Utilitários / Auditoria / Auditoria Dados Fiscais

- Dentro da aba: OUTRAS, são elas:

1) Naturezas de Operação sem Operação Fiscal Configurada no Simples Nacional

Funcionará para empresas que tem a opção do Simples Nacional com o tipo de apuração por Regras Fiscais.
Essa auditoria avaliará todas as naturezas utilizadas em lançamentos naquele período e tipo (entradas ou saídas), e trará a uma mensagem para as naturezas que não tem configuração de operação fiscal cadastrada na tela de cadastro. O sistema avaliará qual imposto e variação está sendo utilizado naquela data da auditoria, e trará junto com a mensagem.
Quando clicado na auditoria, o sistema levará para a tela de cadastro, onde o usuário poderá fazer a configuração para a natureza em questão, se achar necessário, e a mensagem daquela natureza cadastrada não trará mais nos resultados na auditoria.

2) Naturezas de Operação sem Configuração Fiscal para Faturamento

Funcionará para todas as empresas.
Essa auditoria avaliará todas as naturezas utilizadas em lançamentos naquele período e tipo (entradas ou saídas) filtrado pela auditoria, e trará a uma mensagem para as naturezas que não tem configuração de naturezas cadastradas na tela de cadastro.
- Ele avaliará o grupo 10 do faturamento, que são:
501 - Faturamento Federal
502 - Faturamento Estadual
503 - Faturamento Serviços
504 - Compras de Mercadorias
505 - Compras de Produtos
O sistema avaliará em quais regras de faturamento as naturezas utilizadas naquele período não tem cadastro.
Quando clicado na auditoria, o sistema levará para a tela de cadastro, onde o usuário, poderá fazer o cadastro daquela natureza de operação, se achar necessário, e a mensagem daquela natureza cadastrada não trará mais nos resultados da auditoria.

3) Produtos sem Operação Fiscal Configurada no Simples Nacional

Funcionará para empresas que tem a opção do simples nacional e com o tipo de apuração por produtos.
Essa auditoria avaliará todas os produtos na tela de detalhamento de itens, utilizadas em lançamentos naquele período e tipo (entradas ou saídas) filtrado pela auditoria, e trará uma mensagem para os produtos que não tem configuração de operações fiscais cadastradas na tela de cadastro. O sistema avaliará qual imposto e variação está sendo utilizado naquela data da auditoria, e trará junto com a mensagem.
Quando clicado na auditoria, o sistema levará para a tela de configuração de NCM/Produto, onde o usuário poderá fazer o cadastro daquele produto, se achar necessário, e a mensagem daquele produto já cadastrado não trará mais nos resultados da auditoria.

Simples Nacional - Configurador de NCM/Produtos - Filtro por CST de ICMS

Implementamos na rotina Configurador de NCM/Produtos, localizada no Menu Impostos \ Federais \ SIMPLES Nacional o filtro CST de ICMS. A partir desta Versão o usuário poderá utilizar este filtro para facilitar a configuração de NCM/Produto. O objetivo deste filtro é apenas facilitar a busca e Ver mais...
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Implementamos na rotina Configurador de NCM/Produtos, localizada no Menu Impostos \ Federais \ SIMPLES Nacional o filtro CST de ICMS. A partir desta Versão o usuário poderá utilizar este filtro para facilitar a configuração de NCM/Produto.

O objetivo deste filtro é apenas facilitar a busca e agrupamento de NCM/Produto por CST de ICMS utilizado nos lançamentos, não alterando em nada a funcionalidade já existente da rotina.

Destacamos que a busca realizada pelo sistema quando indicado CST se dará na tela de Detalhamento de Itens dos lançamentos de Saída, diferente das outras opções NCM e Produto que realiza a busca nos cadastros de NCM e Produto, respectivamente. Esta diferença pode ocasionar uma lentidão caso a empresa tenha um grande volume de movimentação de itens nos lançamentos de saída.

Importar NFS-e - Governador Valadares - MG

Importação de NFS-e - Implementação por Layout Padrão Implementamos nesta versão, dentro da rotina localizada em Arquivos \ Municipais \ Importar NFSe, nova Forma de Importação de NFSe, opção via “Layout”. Os layouts e municípios atendidos por esta nova opção, podem ser Ver mais...
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Importação de NFS-e - Implementação por Layout Padrão



Implementamos nesta versão, dentro da rotina localizada em Arquivos \ Municipais \ Importar NFSe, nova Forma de Importação de NFSe, opção via “Layout”.

Os layouts e municípios atendidos por esta nova opção, podem ser consultados e atualizados dentro da rotina localizada em Arquivos \ Municipais \ Configurações de Layouts NFS-e.
A atualização e inclusão de novos layouts pode ser feita através do botão Baixar Layouts da Questor (Shift + Ctrl + T).

Importar NFSe - Barueri - SP - Canceladas

Importação de NFS-e - Implementação por Layout Padrão Implementamos nesta versão, dentro da rotina localizada em Arquivos \ Municipais \ Importar NFSe, nova Forma de Importação de NFSe, opção via “Layout”. Os layouts e municípios atendidos por esta nova opção, podem ser Ver mais...
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Importação de NFS-e - Implementação por Layout Padrão



Implementamos nesta versão, dentro da rotina localizada em Arquivos \ Municipais \ Importar NFSe, nova Forma de Importação de NFSe, opção via “Layout”.

Os layouts e municípios atendidos por esta nova opção, podem ser consultados e atualizados dentro da rotina localizada em Arquivos \ Municipais \ Configurações de Layouts NFS-e.
A atualização e inclusão de novos layouts pode ser feita através do botão Baixar Layouts da Questor (Shift + Ctrl + T).

Importar NFSe - Pindamonhangaba - SP - Relacionamento Produtos x Serviços

Importação de NFS-e - Implementação por Layout Padrão Implementamos nesta versão, dentro da rotina localizada em Arquivos \ Municipais \ Importar NFSe, nova Forma de Importação de NFSe, opção via “Layout”. Os layouts e municípios atendidos por esta nova opção, podem ser Ver mais...
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Importação de NFS-e - Implementação por Layout Padrão



Implementamos nesta versão, dentro da rotina localizada em Arquivos \ Municipais \ Importar NFSe, nova Forma de Importação de NFSe, opção via “Layout”.

Os layouts e municípios atendidos por esta nova opção, podem ser consultados e atualizados dentro da rotina localizada em Arquivos \ Municipais \ Configurações de Layouts NFS-e.
A atualização e inclusão de novos layouts pode ser feita através do botão Baixar Layouts da Questor (Shift + Ctrl + T).

Faturamento - Configuração das Regras Fiscais - Valor Despesa Acessória

Ajustamos para que o Demonstrativo Mensal de Faturamento, disponível na rotina Relatórios \ Fiscais \ Faturamento, passe a considerar corretamente os valores de Outras Despesas configurado por Regras Fiscais, no menu Cadastros \ Naturezas \ Regras Fiscais, nas quais são informadas combinações Ver mais...
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Ajustamos para que o Demonstrativo Mensal de Faturamento, disponível na rotina Relatórios \ Fiscais \ Faturamento, passe a considerar corretamente os valores de Outras Despesas configurado por Regras Fiscais, no menu Cadastros \ Naturezas \ Regras Fiscais, nas quais são informadas combinações de variáveis para cada Natureza.

Simples Nacional - Verificação de Relatórios que são Relacionados com o Demonstrativo Anterior 2018

Alteramos o Mapa de Fechamento Mensal , localizado no Menu Relatórios \ Mapa de Fechamento Mensal de forma que os dados referente ao Simples Nacional não serão mais apresentados. A partir desta Versão, orientamos os clientes que utilizavam o Mapa de Fechamento Mensal para consultar dados Ver mais...
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Alteramos o Mapa de Fechamento Mensal , localizado no Menu Relatórios \ Mapa de Fechamento Mensal de forma que os dados referente ao Simples Nacional não serão mais apresentados.

A partir desta Versão, orientamos os clientes que utilizavam o Mapa de Fechamento Mensal para consultar dados referente ao Simples Nacional a utilizar o relatório de Demonstrativo do Simples Nacional, localizado no Menu Relatórios / Impostos / Simples Nacional / Demonstrativo Simples Nacional .

Ressaltamos que o relatório indicado possui todas as informações anteriormente contempladas no Mapa de Fechamento Mensal, além da possibilidade de impressão, exportação e conferência de forma completa da apuração referente ao Simples Nacional.

EFD Contribuições - Alteração do Nome da Rotina Configuração Padrão (F525/F550)

Alteramos o nome e a posição da rotina Configuração Padrão (F525/F550). A partir desta Versão, a rotina receberá o nome Receita Base de Cálculo PIS e COFINS (F525/F550), visto que sua função é a configuração da Receita e Base de Cálculo para empresas que não utilizam o detalhamento Ver mais...
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Alteramos o nome e a posição da rotina Configuração Padrão (F525/F550). A partir desta Versão, a rotina receberá o nome Receita Base de Cálculo PIS e COFINS (F525/F550), visto que sua função é a configuração da Receita e Base de Cálculo para empresas que não utilizam o detalhamento de itens e entregam a declaração do EFD Contribuições de forma consolidada (Registros F525/FF50).

Quanto ao posicionamento, ela ainda se encontra no Menu Impostos \ Federais \ EFD Contribuições, porém foi movida para ficar próxima da rotina Receita Base de Cálculo PIS e COFINS que possui a mesma funcionalidade, porém é utilizada por empresas que utilizam o detalhamento de itens.

Consulta Personalizada - Erro na geração

Implementamos para que na rotina Consulta \ Lançamentos Personalizada, ao consultar um período em que ultrapasse 600 mil registros em seu retorno, passe a gerar um arquivo de extensão csv, que irá exportar as informações dos documentos consultados. Este arquivo ficará salvo na pasta Temp Ver mais...
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Implementamos para que na rotina Consulta \ Lançamentos Personalizada, ao consultar um período em que ultrapasse 600 mil registros em seu retorno, passe a gerar um arquivo de extensão csv, que irá exportar as informações dos documentos consultados. Este arquivo ficará salvo na pasta Temp portanto, sendo um arquivo temporário, ao fechar o sistema ele será excluído e poderá ser gerado novamente ao realizar nova consulta.

Importação NFe - Mensagem Impeditiva na Importação via Questor ZEN

Ajustamos na rotina de Importação de NF-e pelo Tipo Local = Questor ZEN. A partir desta versão realizará a importação e gravará os Documentos Fiscais Automaticamente, este processo será executado automaticamente somente para os documentos que possuírem evento de Ver mais...
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Ajustamos na rotina de Importação de NF-e pelo Tipo Local = Questor ZEN. A partir desta versão realizará a importação e gravará os Documentos Fiscais Automaticamente, este processo será executado automaticamente somente para os documentos que possuírem evento de manifestação.

ICMS / SP - Geração CAT 66

Ajustamos a geração do Sped Fiscal do Estado de São Paulo referente as informações do Ajuste SP90090104 em decorrência da regra da CAT 66. A partir desta versão, ao gerar o ajuste SP90090104 no registro C197 do Sped Fiscal, o sistema validará se a natureza está configurada para apurar o Ver mais...
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Ajustamos a geração do Sped Fiscal do Estado de São Paulo referente as informações do Ajuste SP90090104 em decorrência da regra da CAT 66.
A partir desta versão, ao gerar o ajuste SP90090104 no registro C197 do Sped Fiscal, o sistema validará se a natureza está configurada para apurar o IPI. Nos casos em que a natureza apura IPI esse valor será descontado no cálculo do valor do campo 08 do C197, nos casos em que a natureza não apura IPI o valor será ignorado e não descontará no cálculo do campo 08 do C197.

ECF - Registro Y570 Imposto de Renda e CSLL Retidos na Fonte

Efetuado um tratamento na geração do arquivo da ECF - Escrituração Contábil Fiscal. No registro Y570 Imposto de Renda e CSLL Retidos na Fonte, para totalizar o valor dos impostos IRRF e CSLL retidos, recebidos durante o período abrangido pela ECF.
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Efetuado um tratamento na geração do arquivo da ECF - Escrituração Contábil Fiscal. No registro Y570 Imposto de Renda e CSLL Retidos na Fonte, para totalizar o valor dos impostos IRRF e CSLL retidos, recebidos durante o período abrangido pela ECF.

ECF - Configurar Regras Contábeis Registro M350 - Linha 216.10 e 216.15

Atualizamos os Códigos 216.10 e 216.15 do Registro M350 da ECF, localizada na rotina em "Menu: Impostos \ Federais \ ECF (IRPJ e CSLL) \ Lucro Real \ Configurar Regras Contábeis." Atualização realizada com base nas Tabelas Dinâmicas e Planos de Contas Referenciais, Leiaute 7. 216.10 Incentivo Ver mais...
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Atualizamos os Códigos 216.10 e 216.15 do Registro M350 da ECF, localizada na rotina em "Menu: Impostos \ Federais \ ECF (IRPJ e CSLL) \ Lucro Real \ Configurar Regras Contábeis."
Atualização realizada com base nas Tabelas Dinâmicas e Planos de Contas Referenciais, Leiaute 7.

216.10 Incentivo fiscal - depreciação acelerada - atividade rural e
216.15 Incentivo fiscal - depreciação acelerada - atividade rural - alienação ou baixa de ativo

SPED Fiscal - RS - Operação73070 e Registros E111/E113 - SPED / GIA

Ajustamos a apuração do ICMS/RS, na geração das Operações 73020 - Débito Especial referente ao valor total, por dia de vencimento, dos débitos próprios vencidos na ocorrência do fato gerador e não pagos e 73070 - Estornos de Débitos - Débito Vencido na Ocorrência do Fato Gerador e Ver mais...
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Ajustamos a apuração do ICMS/RS, na geração das Operações 73020 - Débito Especial referente ao valor total, por dia de vencimento, dos débitos próprios vencidos na ocorrência do fato gerador e não pagos e 73070 - Estornos de Débitos - Débito Vencido na Ocorrência do Fato Gerador e Não Pago - Débito Próprio, a totalização/agrupamento destes valores sejam transportadas para o registro E113, abaixo do registro E111, de forma ordenada. Ou seja, para cada registro E111, todos os lançamentos correspondentes ao registro E113 virão em seguida, de forma ordenada correspondente àquele registro E111 gerado.

Consultas Duplicatas - Pagamento Filial Diferente da Selecionada

Na Consulta de Duplicatas à pagar e receber, ajustamos o pagamento e recebimento, aonde anteriormente retornava mensagem impedindo a operação.
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Na Consulta de Duplicatas à pagar e receber, ajustamos o pagamento e recebimento, aonde anteriormente retornava mensagem impedindo a operação.

ICMS / RS - Código de Ajuste RS051408

Ajustamos para 31/12/2021 a Data Final do Código de Ajuste Sped RS051408, correspondente à Operação Fiscal 18144, disponível para consulta no menu: Consultas \Operação Fiscal \ Ajuste. Desta forma, a partir desta versão, será possível continuar a realizar lançamentos com esta Operação Ver mais...
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Ajustamos para 31/12/2021 a Data Final do Código de Ajuste Sped RS051408, correspondente à Operação Fiscal 18144, disponível para consulta no menu: Consultas \Operação Fiscal \ Ajuste. Desta forma, a partir desta versão, será possível continuar a realizar lançamentos com esta Operação e gerá-los corretamente no Registro E115 do Sped Fiscal.

Utilitário Gerar Funrural - Aquisição Produção Rural Opção Marcar/Desmarcar Todos

Anteriormente a essa versão disponibilizávamos a ação marcar/desmarcar todos através de ícones disponibilizados na rotina. A partir dessa versão a ação passa a ser realizada por meio da coluna caixa de seleção na própria grid.
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Anteriormente a essa versão disponibilizávamos a ação marcar/desmarcar todos através de ícones disponibilizados na rotina. A partir dessa versão a ação passa a ser realizada por meio da coluna caixa de seleção na própria grid.

Importação NFSe - Município de Rio das Pedras / SP

Importação de NFS-e - Implementação por Layout Padrão Implementamos nesta versão, dentro da rotina localizada em Arquivos \ Municipais \ Importar NFSe, nova Forma de Importação de NFSe, opção via “Layout”. Os layouts e municípios atendidos por esta nova opção, podem ser Ver mais...
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Importação de NFS-e - Implementação por Layout Padrão



Implementamos nesta versão, dentro da rotina localizada em Arquivos \ Municipais \ Importar NFSe, nova Forma de Importação de NFSe, opção via “Layout”.

Os layouts e municípios atendidos por esta nova opção, podem ser consultados e atualizados dentro da rotina localizada em Arquivos \ Municipais \ Configurações de Layouts NFS-e.
A atualização e inclusão de novos layouts pode ser feita através do botão Baixar Layouts da Questor (Shift + Ctrl + T).

Folha de Pagamento

Relatório Plano de Saúde

Implementamos em Relatórios \ Funcionários \ Cadastros \ Plano de Saúde, duas colunas para demonstrar o valor pago da parte da empresa e o valor líquido referente ao Plano de Saúde. Valor Empresa - Será demonstrado o valor cadastrado nos campos "Valor Benefício da Empresa" localizado em Ver mais...
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Implementamos em Relatórios \ Funcionários \ Cadastros \ Plano de Saúde, duas colunas para demonstrar o valor pago da parte da empresa e o valor líquido referente ao Plano de Saúde.

Valor Empresa - Será demonstrado o valor cadastrado nos campos "Valor Benefício da Empresa" localizado em Funcionários \ Plano de Saúde e em Cálculo \ Despesas Médicas Variáveis - Funcionários

Desconto - Será o valor referente ao desconto do funcionário, cadastrado pela rotina.

Valor Líquido - Será a diferença entre o Valor da Empresa e o Valor do Desconto do Funcionário.

Salientamos que quando o campo "Valor Beneficio da Empresa" for zerado, as colunas "Valor Emp" e "Valor Liq" serão demonstradas zeradas.
Para que o valor seja demonstrado nas novas colunas, o usuário deverá verificar se os eventos estão cadastrados de acordo com a Rotina do Plano de Saúde, ou seja, com as estruturas corretas.

Editor de Contratos Personalizados - Nova Variável - Resumo Horário Ini/Fim c/ Intervalo

Implementamos nova variável no editor de contratos personalizados, localizado no menu: "Cadastros \ Editor de Contratos Personalizados / Contrato Personalizado". A nova variável "Resumo Horário Ini/Fim c/ Intervalo" se aplica às opções primeira escala, última escala e escala data emissão e Ver mais...
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Implementamos nova variável no editor de contratos personalizados, localizado no menu: "Cadastros \ Editor de Contratos Personalizados / Contrato Personalizado".
A nova variável "Resumo Horário Ini/Fim c/ Intervalo" se aplica às opções primeira escala, última escala e escala data emissão e irá gerar o horário da primeira entrada e última saída do dia com a discriminação da hora de intervalo entre as jornadas caso houver, exemplo:
"As terças o horário será das 08:00 às 18:00, com intervalo de 02:00 hora(s) para refeição e descanso."

eSocial - Retorno do Lote - Ocorrência 101

Implementamos nas duas áreas de trabalho do eSocial, avisos aos usuários com informação relativa a quantidade de tentativas de recepção do lote em processamento, contendo: Número de tentativas efetuadas, a data e hora. Os avisos serão disparados aos usuários, quando a resposta do lote for Ver mais...
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Implementamos nas duas áreas de trabalho do eSocial, avisos aos usuários com informação relativa a quantidade de tentativas de recepção do lote em processamento, contendo: Número de tentativas efetuadas, a data e hora.
Os avisos serão disparados aos usuários, quando a resposta do lote for 101- Lote Aguardando Processamento.

Na área de trabalho localizada no menu: Arquivos \ Área de Trabalho eSocial/EFD-Reinf, os avisos serão listados no status Lote Enviado, já na área de trabalho localizada no menu: Arquivos \ Nova Área de Trabalho do eSocial, os avisos serão listados nas transações com status Enviada.

Férias - Validação Aviso Prévio Trabalhado no mesmo período de gozo

Incluímos nova Validação na rotina de Férias, disponível no menu: Funcionários / Férias \ Recibo Normal, com mensagem de alerta para o usuário, quando for incluído um Recibo de Férias em que o colaborador possuir aviso prévio Cadastrado;
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Incluímos nova Validação na rotina de Férias, disponível no menu: Funcionários / Férias \ Recibo Normal, com mensagem de alerta para o usuário, quando for incluído um Recibo de Férias em que o colaborador possuir aviso prévio Cadastrado;

Relatórios - Aviso de Férias- Concordância de Fracionamento

Incluímos novo parâmetro nos relatórios de Aviso de Férias sem Recibo e Aviso de Férias com Recibo (modo Impressão Texto e Gráfico), chamado: "Imprimir Concordância - Férias fracionadas: Sim/Não"
Selecionando a opção "Sim", fará a impressão da Declaração de concordância.
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Incluímos novo parâmetro nos relatórios de Aviso de Férias sem Recibo e Aviso de Férias com Recibo (modo Impressão Texto e Gráfico), chamado: "Imprimir Concordância - Férias fracionadas: Sim/Não"
Selecionando a opção "Sim", fará a impressão da Declaração de concordância.

Relatório - Salário Alterado - Inclusão do Campo Data de Efeito

Incluído novo campo Data de Efeito no relatório localizado no menu: Relatórios \ Funcionários \ Salários \ Salário Alterado, possibilitando ao usuário saber através dele, a partir de que data a alteração terá efeito para cálculo de folhas ou rescisões complementastes.
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Incluído novo campo Data de Efeito no relatório localizado no menu: Relatórios \ Funcionários \ Salários \ Salário Alterado, possibilitando ao usuário saber através dele, a partir de que data a alteração terá efeito para cálculo de folhas ou rescisões complementastes.

Relatório Carta Bancária - Códigos de Contrato do Funcionário com 6 dígitos

Realizamos ajustes no relatório "Carta Bancária" disponível no menu: Relatórios \ Cálculo \ Bancários, para impressão completa do código do colaborador, quando o mesmo possuir 6 dígitos.
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Realizamos ajustes no relatório "Carta Bancária" disponível no menu: Relatórios \ Cálculo \ Bancários, para impressão completa do código do colaborador, quando o mesmo possuir 6 dígitos.

Cadastros - Eventos - Reordenação de Eventos

Melhoramos a geração dos Históricos de pré dados, para não gerar os dados quando for executada a ordenação do Cadastro de eventos. Esta ordenação é realizada sempre que é incluído eventos no cadastro de Pensões Judiciais ou alterado alguma regra no cadastros de Eventos. Nas gerações Ver mais...
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Melhoramos a geração dos Históricos de pré dados, para não gerar os dados quando for executada a ordenação do Cadastro de eventos. Esta ordenação é realizada sempre que é incluído eventos no cadastro de Pensões Judiciais ou alterado alguma regra no cadastros de Eventos. Nas gerações dos Eventos para o eSocial não houve nenhuma alteração, somente otimizamos o processo visando, exclusivamente, a melhoria de performance no processo de Saneamento dos Dados do eSocial.

Configurações Iniciais PPP/SST - Campo Utiliza PPP/SST

Realizamos melhoria nas configurações do SST, localizada na Área de Trabalho do SST, menu Configurações Iniciais \ PPP/SST. Na conversão do banco de dados a data do primeiro registro de configuração inicial do PPP/SST será alterada de 01/01/1990 para 01/01/1900. Desta forma será possível Ver mais...
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Realizamos melhoria nas configurações do SST, localizada na Área de Trabalho do SST, menu Configurações Iniciais \ PPP/SST.
Na conversão do banco de dados a data do primeiro registro de configuração inicial do PPP/SST será alterada de 01/01/1990 para 01/01/1900.
Desta forma será possível alterar a informação do campo Utiliza PPP/SST no primeiro registro de configuração.

eSocial - NOTA TÉCNICA S 1.0 Nº 03/2021 - S-1000 - Campo {nrInsc} – alterada validação.

Realizamos manutenções na geração do evento S-1000 ( Informações do Empregador/Contribuinte/Órgão Público), campo {nrInsc} para atender ao disposto na Nota Técnica S 1.0 Nº 03/2021. Ajuste para que somente órgãos públicos da Administração direta da União transmita eventos com CNPJ Ver mais...
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Realizamos manutenções na geração do evento S-1000 ( Informações do Empregador/Contribuinte/Órgão Público), campo {nrInsc} para atender ao disposto na Nota Técnica S 1.0 Nº 03/2021.
Ajuste para que somente órgãos públicos da Administração direta da União transmita eventos com CNPJ completo (14 posições).

Relatórios - GPS - Demonstrativo INSS Resumido - Rescisão de Professor com Eventos em Processo

Revisamos o relatório Demonstrativo de INSS Resumido disponível no menu: Relatórios / INSS / GPS, passando demonstrar a base e o valor do INSS da Empresa, já deduzido dos Eventos vinculados a processos para a não incidência da Contribuição Patronal.
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Revisamos o relatório Demonstrativo de INSS Resumido disponível no menu: Relatórios / INSS / GPS, passando demonstrar a base e o valor do INSS da Empresa, já deduzido dos Eventos vinculados a processos para a não incidência da Contribuição Patronal.

Utilitários - Lançamentos Períodos Anteriores

Ajustamos a rotina para lançamentos de períodos anteriores ao primeiro cálculo no sistema, disponível no menu: "Utilitários / Funcionários \ Lançamento Períodos Anteriores", para permitir lançamentos, quando existir mais de um histórico salarial no mesmo dia.
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Ajustamos a rotina para lançamentos de períodos anteriores ao primeiro cálculo no sistema, disponível no menu: "Utilitários / Funcionários \ Lançamento Períodos Anteriores", para permitir lançamentos, quando existir mais de um histórico salarial no mesmo dia.

Editor de Contratos Personalizados - Nova Variável - Pai

Incluímos nova variável para impressão do Nome ou CPF do dependente Pai, no caminho da fórmula variável: Funcionário /Cadastro/Dependente\Pai da rotina disponível no menu: Cadastros / Editor de Contratos Personalizados \ Contrato Personalizado
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Incluímos nova variável para impressão do Nome ou CPF do dependente Pai, no caminho da fórmula variável: Funcionário /Cadastro/Dependente\Pai da rotina disponível no menu: Cadastros / Editor de Contratos Personalizados \ Contrato Personalizado

Serviços de Terceiros - Eventos com Código Superior a 9063 - Incidência Tributária IRRF

Fizemos manutenção no cadastro do Serviços de Terceiros disponível no menu: alterando o campo "Incidência Tributária para IRRF", dos serviços com o código superior a 9063 de "0" (Rendimento não tributável) para "9" (Verba transitada pela folha de pagamento de natureza diversa de Ver mais...
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Fizemos manutenção no cadastro do Serviços de Terceiros disponível no menu: alterando o campo "Incidência Tributária para IRRF", dos serviços com o código superior a 9063 de "0" (Rendimento não tributável) para "9" (Verba transitada pela folha de pagamento de natureza diversa de rendimento ou retenção/isenção/dedução de IR) em virtude da validade dos códigos de incidência do eSocial

Arquivos - Exportação Bancária de Salários / Banco Brasília 70- (240 posições) - Nome do Arquivo Bancário

Alteramos o nome do Arquivo gerado no layout "Banco Brasília 70 (240 posições)", passando a gerar os dados da conta no formato solicitado. Não houve alteração no conteúdo layout
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Alteramos o nome do Arquivo gerado no layout "Banco Brasília 70 (240 posições)", passando a gerar os dados da conta no formato solicitado. Não houve alteração no conteúdo layout

Relatório - Relação de Cálculo Geral -Valor do Salário quando Houver Mais de uma Alteração na Mesma Data

Aperfeiçoamos o relatório localizado no menu: Relatórios \ Cálculo \ Relação de Cálculo \ Geral, onde quando houver mais de uma sequencia de histórico de salário alterado para a mesma data de alteração, passamos a listar a última sequencia cadastrada.
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Aperfeiçoamos o relatório localizado no menu: Relatórios \ Cálculo \ Relação de Cálculo \ Geral, onde quando houver mais de uma sequencia de histórico de salário alterado para a mesma data de alteração, passamos a listar a última sequencia cadastrada.

Nova Área de Trabalho SST

Implementamos a nova Área de Trabalho do SST localizada no menu Áreas de Trabalho \ SST. Na nova área de trabalho poderão ser cadastrados todos os exames ocupacionais, ambientes de trabalho, atividades trabalhistas, fatores de risco, EPI's, laudos técnicos, CAT e as demais informações Ver mais...
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Implementamos a nova Área de Trabalho do SST localizada no menu Áreas de Trabalho \ SST.
Na nova área de trabalho poderão ser cadastrados todos os exames ocupacionais, ambientes de trabalho, atividades trabalhistas, fatores de risco, EPI's, laudos técnicos, CAT e as demais informações necessárias para a geração dos eventos do eSocial. Além disso, a nova área de trabalho do SST contempla as informações relativas ao PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário, CIPA, centralizando todos os registros relacionados à saúde e segurança do trabalhador.

Jobs

Implementação de Novo Procedimento - Importação Syn

Implementamos no Jobs, no procedimento 9 - Importação ou Exportação de Diversos Layout as rotinas de importação de dados pelo Syn, sendo eles Importação Syn Fiscal, Importação Syn Contábil e Importação Syn Inventário. Cada agendamento deve ser criado a partir do seu respectivo Ver mais...
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Implementamos no Jobs, no procedimento 9 - Importação ou Exportação de Diversos Layout as rotinas de importação de dados pelo Syn, sendo eles Importação Syn Fiscal, Importação Syn Contábil e Importação Syn Inventário.
Cada agendamento deve ser criado a partir do seu respectivo módulo.

Execução do Jobs "Importar Dados Selic" em conexão Oracle

Ajustamos a execução do Procedimento 8 - Importação de Cotações, rotina Importar Dados Selic, para que este Jobs seja executado corretamente em banco de dados Oracle.
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Ajustamos a execução do Procedimento 8 - Importação de Cotações, rotina Importar Dados Selic, para que este Jobs seja executado corretamente em banco de dados Oracle.

Organizacional

Organizacional - Contabilização dos tempos de por Empresa alterada no F7

Melhoramos no módulo Organizacional, o processo de registro de tempo de uso dos demais módulos do sistema. Agora o sistema passa a gravar os dados na tabela TEMPOUSO toda vez que um usuário efetuar uma troca de empresas através do F7. Assim caso o usuário fique a semana toda com o sistema Ver mais...
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Melhoramos no módulo Organizacional, o processo de registro de tempo de uso dos demais módulos do sistema.

Agora o sistema passa a gravar os dados na tabela TEMPOUSO toda vez que um usuário efetuar uma troca de empresas através do F7.

Assim caso o usuário fique a semana toda com o sistema aberto, somente trocando as empresas pelo F7 o sistema vai registrando as atividades no banco de dados em tempo real. Não somente quando é fechado o sistema como era anteriormente.

Quiu

Melhorias nos logs de retorno de documentos já processados no Painel de Obrigações

Realizamos melhorias nos logs de retorno referentes a documentos já processados pelo Quiu, aonde o sistema passará a gravar o registro do envio, e em caso de o usuário tentar enviar um documento já processado o sistema gravará um novo registro de log na data da ação. O log da primeira Ver mais...
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Realizamos melhorias nos logs de retorno referentes a documentos já processados pelo Quiu, aonde o sistema passará a gravar o registro do envio, e em caso de o usuário tentar enviar um documento já processado o sistema gravará um novo registro de log na data da ação.
O log da primeira publicação será preservado sem alterações.

Envio de guias que possuem apenas IE pelo Quiu

Efetuamos ajustes no envio de guias que só possuem Inscrição Estadual, para que as publicações sejam realizadas conforme esperado.
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Efetuamos ajustes no envio de guias que só possuem Inscrição Estadual, para que as publicações sejam realizadas conforme esperado.

Automatização da Declaração Obrigação Acessória DCTF

Em decorrência de mudanças de nomenclaturas, realizadas pela Receita Federal em relatórios de validação da DCTF, declarações que possuíam avisos passaram a não ser mais enviadas pelo Quiu. Deste modo, realizamos ajustes no envio da Obrigação Acessória DCTF pelo Quiu, para que a Ver mais...
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Em decorrência de mudanças de nomenclaturas, realizadas pela Receita Federal em relatórios de validação da DCTF, declarações que possuíam avisos passaram a não ser mais enviadas pelo Quiu.
Deste modo, realizamos ajustes no envio da Obrigação Acessória DCTF pelo Quiu, para que a validação e transmissão da declaração seja executada sem erros.