Gestão Contábil
Versão 1.1.111.20 publicada em 01/08/2014
Notas de versão
Fiscal
Importação NFSe - Maringá/PR
Ajustamos a importação da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica do município de Maringá - Paraná para que passe a importar as alíquotas conforme consta no arquivo XML, não aplicando nenhum arredondamento.
Importação NFSe - Balneário Camboriú/SC
Implementamos a importação das notas fiscais de serviço eletrônica para o município de Balneário Camboriú - Santa Catarina, o sistema que deve ser configurado no módulo Gerenciador de Empresas para é GDN Web.
Lembrete:
- A importação de NFSe é feita no módulo Fiscal pelo menu Arquivos \ Municipais \ Importar NFSe
- A configuração do sistema de NFSe é feita no módulo Gerenciador de Empresas em Cadastros \ Federais, Estaduais e Municipais \ Municípios
Importação NFe - CST de ICMS
Ajustamos a importação da Nota Fiscal Eletrônica, para validar a TAG Origem do XML e a TAG CST, passando assim a carregar a informação da CST de ICMS no detalhamento de produtos conforme consta na nota fiscal.
Exemplo: Se a TAG Origem for =
Importação NFSe - Araçatuba/SP
Implementamos a importação das notas fiscais de serviço eletrônica para o município de Araçatuba - São Paulo, o sistema que deve ser configurado no módulo Gerenciador de Empresas para é Assessor Público.
Lembrete:
- A importação de NFSe é feita no módulo Fiscal pelo menu Arquivos \ Municipais \ Importar NFSe
- A configuração do sistema de NFSe é feita no módulo Gerenciador de Empresas em Cadastros \ Federais, Estaduais e Municipais \ Municípios
LE/DF - Registro B500
Ajustamos a geração do Registro B500 - SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL do arquivo Livro Eletrônico Brasília, passa a gerar somente quando existe débitos apurados referente a receitas auferidas pela sociedade profissional.
Folha de Pagamento
Relatórios - Demonstrativo INSS Resumido - Entidades Financeiras / Fpas 736
Ajustamos no Demonstrativo de INSS Resumido, o valor demonstrado referente o percentual de entidade financeira incidente nos pagamentos de terceiros. Até a versão anterior o sistema não demonstrava esse valor no relatório, gerando divergência entre o valor calculado e o valor demonstrado.
Sequencias de Relatórios - Ajustes Diversos
Realizamos diversos ajustes nas Sequencias de Relatório, otimizando a usabilidade e corrigindo bugs que não estavam permitindo a correta execução da funcionalidade.
Observação: Não devem ser incluídos na mesma sequencia, relatórios que possuem tamanho de página diferentes (retrato e paisagem)
Cálculo - Porte Empresa e GPS - Data de Opção
Corrigimos um problema que ocorria tanto no cálculo da folha de pagamento quanto no cálculo do INSS, quando a data de opção do porte ou a data inicial da configuração da GPS era diferente do primeiro dia da competência.
Relatórios - Termos de Quitação e Homologação de Contrato de Trabalho - Razão Social
Nos termos de quitação e homologação da rescisão de contrato de trabalho, mesmo selecionando para emitir a razão social da filial, nos campos da assinatura estava demonstrando a razão social da empresa. Adaptamos para o relatório para avaliar o parâmetro e não emitir de forma fixa a razão social da empresa.
Relatórios - GPS com Códigos de Barras - Folha Complementar Diferença de Salário
Incluímos na GPS com Código de Barra, a GPS de Folha Complementar - Diferença de Salário, que antes estava disponível na GPS que era impressa pelo sistema (sem código de barra).
Férias - Abono Pecuniário - Notificação da Quantidade de Dias Superior a 1/3 dos Dias de Direito
Implementamos uma nova validação em relação a quantidade de dias de abono pecuniário informados no recibo de férias. Quando a quantidade de dias de abono for superior ao permitido em legislação (Art. 143 da CLT), ao salvar o recibo o usuário será alertado de forma automática sobre essa informação, cabendo a ele continuar com a inclusão ou retornar ao campo para alterar a informação. Essa validação é apenas um aviso, não impede do usuário informar essa quantidade de dias de acordo com a sua interpretação da legislação.
Caged e Seguro-Desemprego - Portaria MTE nº 768/2014
A Portaria MTE nº 768/2014 trouxe uma nova orientação quanto ao controle e envio do arquivo CAGED para trabalhadores admitidos durante o período de tramitação do requerimento ou recebimento do seguro-desemprego e também aos trabalhadores registrados decorrentes de ação fiscal conduzida por Auditor-Fiscal do Trabalho. O prazo de início da obrigação desta portaria ocorria dentro do mês de julho, porém a Portaria MTE nº 1129/2014 prorrogou o prazo para o mês de setembro. No Questor já temos os novos campos e regras de geração do CAGED pronto, porém desabilitados até que a nova data de vigência da Portaria seja alcançada.
Relatórios - Etiquetas CTPS (Gráfico) - Contrato de Trabalho Empregado
Ajustamos a Etiqueta de Contrato de Trabalho CTPS, que estava cortando o valor do salário por extenso quando o mesmo possuía centavos na sua descrição.
Auditorias - Folha de Pagamento - Órgão Emissor e Tipo Logradouro Empregados
Aprimoramos a rotina de auditoria nos itens Órgão Emissor e Tipo Logradouro, para os quais o sistema passa avaliar conjuntamente com os demais campos que compõem a informação. No caso do tipo do logradouro o sistema avaliará os campos de endereço e quando estes possuírem informação, retornará aviso sobre a falta do tipo do logradouro. Para o Órgão emissor serão avaliados os campos dos documentos RIC, passaporte, CHN e RG, sempre que existir informação nestes documentos e o órgão emissor não estiver informado, o usuário será notificado pela auditoria.
Inclusão CPF nas Remessas Bancárias
Atendendo a nova solicitação do Banco Central, para que os arquivos de remessas salariais contenham o número do CPF, revisamos e ajustamos todos os modelos de exportação de salários existentes no Questor, verificando aqueles que possuem previsão para o CPF mas ainda não possuíam. Vale observar que diversos modelos de arquivos disponibilizados pelos bancos não possuem campo no leiaute para a informação do CPF, temos ainda leiautes bancários para os quais não conseguimos encontrar leiautes atualizados disponíveis, não sendo possível a validação e ajuste. Abaixo a relação dos leiautes para os quais já tínhamos o CPF incluído, os que foram acrescentados e aqueles que não possuem o CPF no leiaute ou não encontramos leiaute atualizado. É importante que cada cliente certifique-se da informação junto ao banco para evitar o retorno com erros no arquivo.
Modelos que já possuíam a informação do CPF:
Bancoob-756 (200 posições)
Banrisul-041 (240 posições)
Banpará-037 (100 Posições)
Besc-027 (240 posições)
Bradesco-237 (240 posições)
Bradesco-237 (500 posições)
Bradesco-237 (500 Posições) Via Pag-For
CEF-104 (240 posições)
HSBC-399 (240 posições)
Itaú-341 (240 posições)
Unibanco-409 (320 posições)
Modelos para os quais acrescentamos a informação do CPF:
Brasil-001 (240 posições)
Brasilia-70 (240 posições)
Real-275/356 (240 posições)
Santander Banespa-033 (240 posições)
Santander Brasil-353 (240 posições)
Santander Meridional-008 (240 posições)
Sicredi-748 (240 posições)
Sudameris-347 (240 posições)
Modelos que não tem o CPF no leiaute:
Banpará-037 (120 posições)
Bradesco-237 (200 posições)
Cecred-(Variável)
CEF-104 (150 posições)
Cooperativa Crédito-999 (24 posições)
ViaCred-(Variável)
Mercantil (240 posições)
Modelos que não encontramos leiaute atualizado:
Banestado-038 (150 posições)
Banrisul-041 (128 posições)
Besc-027 (189 posições)
Bradesco-237 (250 Posições)
Brasil-001 (200 posições)
Real-275/356 (200 posições)
Sicredi-748 (41 posições)
Relatórios - Envelope de Pagamento - CPF Empregados
No Envelope de Pagamento modelo envelopadora passa a demonstrar o número do CPF do empregado entre o nome do empregado e a data de admissão.
Consulta - Horas Funcionário - Tipo de Cálculo Rescisão
Na consulta horas do Funcionário (Consultas/Horas Funcionários), quando selecionado o tipo de cálculo Rescisão, retornava mensagem de erro ao usuário, por consequência não permitindo a consulta. Feitos devidas alterações, passa a demonstrar corretamente as informações da mesma forma que já fazia antes de ocorrer o problema.
Performance
Lançamento Contábil - Performance
Melhoramos a performance dos lançamentos contábeis quando usado CNPJ ou CPF no campo da conta contábil, passa a fazer a busca da conta de Cliente ou Fornecedor de forma mais ágil.
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