Gestão Contábil

Versão 1.1.107.20 publicada em 14/03/2014

Notas de versão


Contabilidade

Livro e Consulta Razão - Saldo Anterior

Ajustamos o relatório contábil livro razão (texto e gráfico) para que quando em determinado período que não tenha movimentação demonstre o valor do saldo anterior, respeitando assim o parâmetro "imprimir contas com saldo e sem movimento".
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Ajustamos o relatório contábil livro razão (texto e gráfico) para que quando em determinado período que não tenha movimentação demonstre o valor do saldo anterior, respeitando assim o parâmetro "imprimir contas com saldo e sem movimento".

Financeiro

NFSe João Pessoa

Implementamos chamada para a geração da NFSe do município de João Pessoa - PB, para isso o usuário deverá configurar manualmente no módulo financeiro no caminho Cadastros\NFSe\Configuração do Sistema NFse para o município em questão, tanto o ambiente de produção quanto de Ver mais...
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Implementamos chamada para a geração da NFSe do município de João Pessoa - PB, para isso o usuário deverá configurar manualmente no módulo financeiro no caminho Cadastros\NFSe\Configuração do Sistema NFse para o município em questão, tanto o ambiente de produção quanto de homologação.
Dados para cadastro:
Ambiente de Homologação:
URLEnvio=https://nfsehomolog.joaopessoa.pb.gov.br:8443/sispmjp/NfseWSService
URLConsulta=https://nfsehomolog.joaopessoa.pb.gov.br:8443/sispmjp/NfseWSService
URLCancelamento=https://nfsehomolog.joaopessoa.pb.gov.br:8443/sispmjp/NfseWSService
Ambiente de Produção:
URLEnvio=https://sispmjp.joaopessoa.pb.gov.br:8443/sispmjp/NfseWSService
URLConsulta=https://sispmjp.joaopessoa.pb.gov.br:8443/sispmjp/NfseWSService
URLCancelamento=https://sispmjp.joaopessoa.pb.gov.br:8443/sispmjp/NfseWSService
Após efetivado o cadastro usuário deverá ajustar no módulo Gerenciador de Empresas no cadastro do município de João Pessoa - PB, para sistema NFSe como "específico" e informando então a configuração do ambiente de produção e homologação. Não esquecendo de ter o certificado digital para os devidos envios tanto no ambiente de homologação quanto no ambiente de produção.

Fiscal

DARF - Descrição do Imposto na Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Implementamos a geração da descrição do tipo do imposto no DARF da Contribuição Previdenciária.
Anteriormente demonstrava somente a descrição DARF e a partir dessa Versão passa a demonstrar DARF - CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA.
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Implementamos a geração da descrição do tipo do imposto no DARF da Contribuição Previdenciária.
Anteriormente demonstrava somente a descrição DARF e a partir dessa Versão passa a demonstrar DARF - CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA.

Importação Sintegra - Registro 76

Implementamos a Importação do Registro 76 Sintegra - Notas de Serviços de Comunicação modelo 21 e Telecomunicação modelo 22.
Para importar acesse o Menu: Arquivos \ Estaduais \ Importar Sintegra, o campo Registro 76 e 77 (Comunicação e Telecomunicação) deve estar = Sim.
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Implementamos a Importação do Registro 76 Sintegra - Notas de Serviços de Comunicação modelo 21 e Telecomunicação modelo 22.
Para importar acesse o Menu: Arquivos \ Estaduais \ Importar Sintegra, o campo Registro 76 e 77 (Comunicação e Telecomunicação) deve estar = Sim.

Importação NFE – Corrigir Mensagem na Importação Quando há Detalhamento de Duplicatas

Na versão anterior, ao executar a rotina de importação da Nota Fiscal Eletrônica parametrizando para importar as Duplicatas estava retornando a seguinte mensagem: Campo deve ser preenchido. Ajustamos a rotina para que importe corretamente as Duplicatas sem retornar mensagens. OBS: O ajuste é Ver mais...
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Na versão anterior, ao executar a rotina de importação da Nota Fiscal Eletrônica parametrizando para importar as Duplicatas estava retornando a seguinte mensagem: Campo deve ser preenchido.
Ajustamos a rotina para que importe corretamente as Duplicatas sem retornar mensagens.
OBS: O ajuste é valido para todos os tipos de importação.

EFD Contribuições - Calculo da Proporcionalidade

Na Versão 1.1.106.20 liberamos os ajustes no Demonstrativo DACON referente a proporção dos créditos sobre receitas Cumulativas, nessa Versão voltamos os fontes para que quando utilizado as CST's 50, 51 e 52 passem a não descontar os créditos sobre essas receitas. As fichas que demonstram as Ver mais...
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Na Versão 1.1.106.20 liberamos os ajustes no Demonstrativo DACON referente a proporção dos créditos sobre receitas Cumulativas, nessa Versão voltamos os fontes para que quando utilizado as CST's 50, 51 e 52 passem a não descontar os créditos sobre essas receitas.
As fichas que demonstram as proporções de todas as receitas incluindo a Cumulativa foram mantidas.

Mapa de Fechamento Mensal - Detalhamento dos Valores da Contribuição Previdenciária

Ajustamos o Mapa de Fechamento Mensal para demonstrar os valores da Contribuição Previdenciária, estava demonstrando apenas os dados da opção deste imposto.
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Ajustamos o Mapa de Fechamento Mensal para demonstrar os valores da Contribuição Previdenciária, estava demonstrando apenas os dados da opção deste imposto.

Importação CAT-52- Número do Cupom Fiscal

Alteramos a importação do Cat-52 para pegar o CCO - Numero do Cupom do Registro E14 campo 07 quando tem movimento no dia. Quando não possui movimento e a impressora foi aberta e fechada, passa a pegar o numero do Cupom do Registro E12 campo 07.
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Alteramos a importação do Cat-52 para pegar o CCO - Numero do Cupom do Registro E14 campo 07 quando tem movimento no dia. Quando não possui movimento e a impressora foi aberta e fechada, passa a pegar o numero do Cupom do Registro E12 campo 07.

Contribuição Previdenciária - Apuração Consolidada da Empresa

Ajustamos a apuração da Contribuição Previdenciária para considerar o valor da receita de todos os Estabelecimentos para fins de proporção das receitas tributadas e não tributadas. Anteriormente o sistema estava se perdendo no controle dos percentuais, acabava considerando o percentual de Ver mais...
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Ajustamos a apuração da Contribuição Previdenciária para considerar o valor da receita de todos os Estabelecimentos para fins de proporção das receitas tributadas e não tributadas.
Anteriormente o sistema estava se perdendo no controle dos percentuais, acabava considerando o percentual de cada Estabelecimento para determinar se a apuração seria pela Receita Total ou Proporcional.
A partir dessa Versão a aba Percentuais passa a ser demonstrada somente no Demonstrativo Consolidado.
Lembrando que para Empresas que apuram por CNAE é considerado a regra da Receita de maior faturamento no período e para Empresas de Serviço e Industria considera a regra dos 5% e 95%.

Sped Fiscal - Registro 1400

Ajustamos a geração do arquivo SPED Fiscal que anteriormente esta retornando mensagem ao gerar o Registro 1400 quando havia lançamentos com detalhamento de produtos com referencia alfanumérica. Também nessa Versão bloqueamos a geração desse registro para Empresas do estado do Rio Grande do Ver mais...
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Ajustamos a geração do arquivo SPED Fiscal que anteriormente esta retornando mensagem ao gerar o Registro 1400 quando havia lançamentos com detalhamento de produtos com referencia alfanumérica.
Também nessa Versão bloqueamos a geração desse registro para Empresas do estado do Rio Grande do Sul.

Importação NFe - Alterações no Site do SEFAZ/SC

Ajustamos a rotina de importação da NFe pela opção Site SEFAZ/SC, voltando a importar as Notas Fiscais avaliando o NOVO Leiaute do site.
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Ajustamos a rotina de importação da NFe pela opção Site SEFAZ/SC, voltando a importar as Notas Fiscais avaliando o NOVO Leiaute do site.

Folha de Pagamento

RAIS 2013 - Férias Indenizadas - 13º Salário Adiantamento - Multa FGTS - Aviso Prévio

Realizadas algumas correções em relação a valores gerados na RAIS, referente verbas indenizatórias (Férias, 13º Salário, Aviso Prévio e Multa do FGTS). Em alguns casos, de acordo com as formas e as situações de cálculo, isso inclui a causa de demissão ou até mesmo se houve rescisão Ver mais...
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Realizadas algumas correções em relação a valores gerados na RAIS, referente verbas indenizatórias (Férias, 13º Salário, Aviso Prévio e Multa do FGTS). Em alguns casos, de acordo com as formas e as situações de cálculo, isso inclui a causa de demissão ou até mesmo se houve rescisão complementar no período, os valores gerados não eram iguais aos constantes na rescisão. Procedidos ajustes e o sistema passou a gerar de forma correta os valores.